CHỈ THỊ “V/v tổng kiểm tra sử dụng tiền mặt Mua bán vàng và ngoại tệ trong toàn tỉnh” Nhu cầu vốn và tiền mặt cho nền kinh tế hiện nay rất bức bách, trong khi đó việc quản lý và sử dụng tiền mặt, mua bán vàng ngoại tệ của nhiều tổ chức kinh tế trong cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng còn rất lỏng lẻo và tuỳ tiện, gây khó khăn về vốn và tiền mặt cho nền kinh tế có ảnh hưởng xấu lâu dài đến chính sách ổn định tiền tệ của Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Bộ trưởng và chủ trương của Ngân hàng Trung ương trong đợt “ tổng kiểm tra sử dụng tiền mặt, mua bán vàng và ngoại tệ” theo quyết định số 222/NH-QĐ ngày 27/11/1991 của Thống đốc “Ngân hàng Nhà nước, Thường trực UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện các công việc sau: 1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý ngoại hối, vàng bạc và tiền mặt, có biện pháp thu tiền mặt tự ngoài xã hội vào Ngân hàng chỉ đạo các Ngân hàng, tác động các đơn vị sản xuất kinh doanh có bán hàng thu tiền mặt cần nhanh chóng nộp vào ngân hàng; khơi tăng nguồn thu tiền mặt từ huy động tiết kiệm. Đồng thời cũng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiền mặt hợp lý, tránh tạo tâm lý thiếu tiền mặt gây ảnh hưởng xấu. Ngoài ra cần tranh thủ triệt để các chủ trương của Trung ương về tháo gỡ các khó khăn trong công tác tiền tệ hầu tạo thuận lợi cho địa phương. 2. Thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị kinh tế tiến hành tự kiểm tra ngay việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng tiền mặt; mua bán vàng, ngoại tệ (nếu có) của đơn vị mình và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. 3. Các ngành: Ngân hàng, Viện kiểm sát, Công an, Quản lý thị trường cần phối hợp tổ chức ngay các đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến huyện để kiểm tra việc sử dụng tiền mặt, mua bán vàng và ngoại tệ của các đơn vị. Ban chỉ đạo tổng kiểm tra tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đợt kiểm tra trong toàn tỉnh. Các huyện, thị xã đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã tổ chức, đôn đốc thực hiện; đồng thời giao cho đồng chí Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đợt kiểm tra trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện. 4. Đợt kiểm tra phải được tổ chức khẩn trương, nhanh gọn đạt kết quả cao, thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra phải thấy rõ trách nhiệm của đơn vị mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tiến hành kiểm tra, từng định kỳ 5 ngày, phản ánh tiến độ thực hiện và tình hình thực tế phát sinh về Thường trực UBND tỉnh để có biện pháp rút kinh nghiệp, đề xuất UBND tỉnh biểu dương các đơn vị chấp hành tốt và xử lý đối với các đơn vị cố tình vi phạm chế độ quản lý tài chính - tiền tệ của Nhà nước. Đợt kiểm tra phải được kết thúc trứơc ngày 25/1/1992, yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương và nghiêm túc thực hiện. 5. Sau đợt kiểm tra này, ngành Ngân hàng tại địa phương tiếp tục kiểm tra thường xuyên nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng tiền mua bán vàng và ngoại tệ theo chế độ đã quy định. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế phải thường xuyên tự kiểm tra và chấp hành nghiêm túc các chủ trương, quy định của Nhà nước về quản lý tiền mặt, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ. Các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên, quá trình thực hiện phải báo cáo về Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý tiếp.