NGHỊ QUYẾT Đ i ề u ch ỉ nh d ự to á n ng â n s á ch đị a ph ươ ng v à ph â n b ổ d ự to á n chi ng â n s á ch t ỉ nh n ă m 2008 H Ộ I ĐỒ NG NH Â N D Â N T Ỉ NH B Ì NH PH ƯỚ C KH Ó A VII - K Ỳ H Ọ P TH Ứ M ƯỜ I BA C ă n c ứ Lu ậ t T ổ ch ứ c H ộ i đồ ng nh â n d â n v à Ủ y ban nh â n d â n ng à y 26/11/2003; C ă n c ứ Lu ậ t Ban h à nh v ă n b ả n quy ph ạ m ph á p lu ậ t c ủ a H ộ i đồ ng nh â n d â n, Ủ y ban nh â n d â n ng à y 03/12/2004; C ă n c ứ Lu ậ t Ng â n s á ch nh à n ướ c ng à y 16/12/2002 v à c á c v ă n b ả n h ướ ng d ẫ n thi h à nh; C ă n c ứ Ngh ị quy ế t s ố 16/2007/NQ-H Đ ND ng à y 30/11/2007 c ủ a H ộ i đồ ng nh â n d â n t ỉ nh v ề d ự to á n ng â n s á ch đị a ph ươ ng v à ph â n b ổ d ự to á n ng â n s á ch t ỉ nh n ă m 2008; X é t đề ngh ị c ủ a Ủ y ban nh â n d â n t ỉ nh t ạ i B á o c á o s ố 81/BC-UBND ng à y 20/6/2008; B á o c á o th ẩ m tra s ố 18/BC-H Đ ND-KTNS ng à y 03/7/2008 c ủ a Ban Kinh t ế - Ng â n s á ch v à ý ki ế n c ủ a c á c v ị đạ i bi ể u H ộ i đồ ng nh â n d â n t ỉ nh, QUY Ế T NGH Ị : Đ i ề u 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2008 như sau: - Tổng thu ngân sách mới phát sinh trên địa bàn: 1.440 t ỷ đồ ng , bằng 106% so với Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. - Tổng chi ngân sách địa phương: 2.369,992 t ỷ đồ ng, tăng 28% so với Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Chi tiết điều chỉnh dự toán ngân sách theo các phụ lục đính kèm). Đ i ề u 2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2008 như sau: - Tổng chi ngân sách: 1.856,204 t ỷ đồ ng (có phụ lục chi tiết kèm theo). Trong đó: + Chi trong cân đối ngân sách: 1.074,983 tỷ đồng. + Chi quản lý qua ngân sách: 91,6 tỷ đồng. + Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 689,621 tỷ đồng. Đ i ề u 3. Để thực hiện tốt dự toán ngân sách năm 2008, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các biện pháp nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: - Quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật. - Mở rộng hơn nữa việc ủy nhiệm thu các khoản thuế khoán ổn định đối với các hộ kinh doanh công - thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, một số loại phí, lệ phí… cho UBND xã, phường, thị trấn nhằm khuyến khích chính quyền cấp xã trong việc quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. - Thực hiện việc cắt giảm, giãn, hoãn và sắp xếp lại danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2008 từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay. Trước hết là cắt giảm các công trình đầu tư kém hiệu quả, các công trình chưa thực sự cấp bách, tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành, những công trình đầu tư cho sản xuất. - Thực hiện chính sách tiết kiệm đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm ngặt ở tất cả các cấp, các ngành. Cắt giảm những khoản chi mua sắm chưa thật sự cần thiết, giảm tối đa chi hội nghị, chi phí đi lại, một số khoản chi khác… tăng dự phòng ngân sách để chi cho khắc phục thiên tai và an sinh xã hội. Đ i ề u 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.