NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003
Căn cứ
Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015;
Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2011, phương hướng nhiệm vụ ngân sách 2012; Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 29/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2012; Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 29/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ
Điều 1
Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2012 với các chỉ tiêu sau (phụ lục 1 và 2 kèm theo) :
1. Thu ngân sách tại địa bàn:1.624.300 triệu đồng
Trong đó:
Thu NSNN tại địa bàn cân đối ngân sách: 1.499.300 triệu đồng. Trong đó, nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất: 100.000 triệu đồng.
Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 125.000 triệu đồng, bao gồm thu xổ số kiến thiết 55.000 triệu đồng, thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 triệu đồng.
2. Thu ngân sách địa phương:3.788.537 triệu đồng
Trong đó:
Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách:55.000 triệu đồng
Thu tiền quyền sử dụng rừng: 70.000 triệu đồng
3. Chi ngân sách địa phương:3.788.537 triệu đồng
3.1Chi cân đối ngân sách địa phương:2.909.292 triệu đồng
Trong đó:
Chi đầu tư phát triển: 533.240 triệu đồng
(Trong đó: Lập Quỹ phát triển đất: 54.570 triệu đồng, chi đầu tư từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất khi có nguồn thu: 100.000 triệu đồng).
Chi thường xuyên:2.271.643 triệu đồng
Dự phòng:79.929 triệu đồng
3.2Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:754.245 triệu đồng
3.3Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách:125.000 triệu đồng
Trong đó: Chi từ nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 55.000 triệu đồng, từ nguồn thu quyền tiền sử dụng rừng: 70.000 triệu đồng.
4. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông quản lý qua ngân sách: 95.500 triệu đồng.
Điều 2
Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương năm 2012: (Phụ lục số 3 đính kèm)
1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 533.240 triệu đồng. Trong đó, đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất khi có nguồn thu: 100.000 triệu đồng.
2. Nguồn xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách): 55.000 triệu đồng
Điều 3
Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012 như sau: (Phụ lục số 4 đính kèm)
1. Chi ngân sách cấp tỉnh:2.071.418 triệu đồng
1.1. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh:1.330.600 triệu đồng
Trong đó:
Chi đầu tư phát triển: 284.880 triệu đồng (trong đó, lập quỹ phát triển đất: 54.570 triệu đồng; chi đầu tư hạ tầng từ dự án phát triển quỹ đất khi có nguồn thu 100.000 triệu đồng)
Chi thường xuyên:975.447 triệu đồng
Dự phòng:45.792 triệu đồng
1.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:618.118 triệu đồng
1.3. Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách:122.700 triệu đồng
Trong đó: Chi nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 52.700 triệu đồng, từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng: 70.000 triệu đồng.
2. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông quản lý qua ngân sách: 85.750 triệu đồng.
Điều 4
Bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp huyện, thành phố (ngân sách huyện) năm 2012: (Phụ lục số 5 đính kèm)
Tổng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện: 1.245.918 triệu đồng, trong đó:
1. Bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định:851.716 triệu đồng
2. Bổ sung nhiệm vụ cụ thể từ nguồn NS cấp tỉnh:107.177 triệu đồng
Trong đó, từ nguồn thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 2.300 triệu đồng.
3. Bổ sung có mục tiêu từ nguồn NS Trung ương:136.127 triệu đồng
4. Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ/tháng: 150.898 triệu đồng.
Điều 5
Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 3 thông qua.