NGHỊ QUYẾT Về phân bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 về tình hình thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2007 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2007 về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và dự kiến kế hoạch năm 2008 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chính sau:
1. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008
1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.412.500 triệu đồng
(Một ngàn bốn trăm mười hai tỷ năm trăm triệu đồng)
Trong đó:
Thu nội địa: 950.000 triệu đồng
Thu xuất nhập khẩu: 330.000 triệu đồng
Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 132.500 triệu đồng
1.2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 3.110.282 triệu đồng
(Ba ngàn một trăm mười tỷ hai trăm tám mươi hai triệu đồng)
Trong đó:
1.2.1 Thu trong cân đối ngân sách địa phương: 2.977.782 triệu đồng Bao gồm:
Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: 946.500 triệu đồng
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.951.425 triệu đồng
(Gồm thu bổ sung cân đối: 1.180.926 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu: 770.499 triệu đồng)
Thu chuyển nguồn: 79.857 triệu đồng
1.2.2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 132.500 triệu đồng.
1.3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 3.110.282 triệu đồng (Ba ngàn một trăm mười tỷ hai trăm tám mươi hai triệu đồng)
Trong đó:
1.3.1 Chi trong cân đối ngân sách địa phương: 2.977.782 triệu đồng
Chi đầu tư phát triển: 1.066.084 triệu đồng
Trong đó: chi trả nợ vay giao thông nông thôn: 5.480 triệu đồng
Chi thường xuyên: 1.833.069 triệu đồng
Chi trả nợ vay GTNT từ nguồn sử dụng đất: 18.190 triệu đồng
Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng
Dự phòng ngân sách: 58.989 triệu đồng
1.3.2 Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 132.500 triệu đồng
2. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008
2.1. Phân bổ dự toán thu ngân sách Nhà nước:
Thu nội địa: 950.000 triệu đồng
+ Các cơ quan thuộc tỉnh quản lý thu: 556.800 triệu đồng + Huyện, thị xã, thành phố quản lý thu: 393.200 triệu đồng
Thu thuế xuất nhập khẩu (Hải quan thu): 330.000 triệu đồng
Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 132.500 triệu đồng
+ Tỉnh quản lý thu: 101.500 triệu đồng
+ Huyện, thị xã, thành phố quản lý thu: 31.000 triệu đồng
2.2. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008: 3.110.282 triệu đồng 2.2.1. Ngân sách tỉnh trực tiếp chi: 1.388.994 triệu đồng
Chi đầu tư phát triển: 556.324 triệu đồng
Trong đó: chi trả nợ vay giao thông nông thôn: 5.480 triệu đồng
Chi thường xuyên: 683.600 triệu đồng
Chi trả nợ vay giao thông nông thôn: 18.190 triệu đồng
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng
Dự phòng ngân sách: 29.130 triệu đồng
Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 100.300 triệu đồng
2.2.2. Ngân sách tỉnh bổ sung ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 1.254.432 triệu đồng
Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định ngân sách: 788.020 triệu đồng
Bổ sung có mục tiêu năm 2008: 466.412 triệu đồng
2.2.3. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chi: 1.721.288 triệu đồng
Trong đó:
Chi đầu tư phát triển: 509.760 triệu đồng
Chi thường xuyên: 1.149.469 triệu đồng
Dự phòng ngân sách: 29.859 triệu đồng
Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 32.200 triệu đồng.
3. Thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
Thống nhất với Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và dự kiến kế hoạch năm 2008, kèm theo bảng tổng hợp vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 tính Quảng Nam trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tính khóa VII.
HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản phải đảm bảo: khối tỉnh dành ít nhất 90% và khối huyện, thị xã, thành phố dành ít nhất 80% vốn trả nợ cho công trình đã hoàn thành và công trình chuyển tiếp; công trình mới phải đảm bảo thủ tục, vốn cân đối trên 30% so với tổng mức đầu tư mới được khởi công xây dựng; chống dàn trải, lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác giám sát đầu tư, thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư.
4. Danh mục công trình mới do các ngành của tỉnh quản lý
(Có phụ lục kèm theo)
Điều 2
HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định phân giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 cho các ngành, các địa phương theo Nghị quyết này; đối với các
Chương trình mục tiêu quốc gia phải giao phân bổ ngân sách kết hợp với giao chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời, quản lý, điều hành dự toán thu, chi ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng các quy định của Nhà nước và chỉ đạo các địa phương tập trung phấn đấu tăng thu để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, thanh toán nợ các công trình XDCB và bố trí để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Điều 3
Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.