NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phuơng án phân bổ ngân sách năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Căn cứ
Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phưong và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013; Quyết định số 973/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính.
Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015;
Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013, phương hướng nhiệm vụ ngân sách 2014; Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2014 với các chỉ tiêu sau (phụ lục 1 và 2 kèm theo):
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 1.979.225 triệu đồng.
Trong đó:
Thu NSNN trên địa bàn: 1.700.225 triệu đồng.
Thu xổ số kiến thiết, thu tiền quyền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách: 132.0 triệu đồng.
Ghi thu nguồn thu học phí, viện phí quản lý qua ngân sách: 147.000 triệu đồng.
2. Dự toán chi ngân sách: 4.810.632 triệu đồng.
2.1. Chi nguồn ngân sách địa phương: 3.782.283 triệu đồng. Bao gồm:
Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.503.283 triệu đồng.
Trong đó: chi đầu tư phát triển: 455.850 triệu đồng, chi thường xuyên: 2.967.862 triệu đồng, dự phòng: 74.550 triệu đồng.
Chi nguồn thu xổ số kiến thiết, thu tiền quyền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách: 132.000 triệu đồng.
Chi nguồn thu học phí, viện phí quản lý qua ngân sách: 147.000 triệu đồng.
2.2. Chi nguồn Trung ượng bổ sung có mục tiêu: 1.028.349 triệu đồng.
(Thực hiện theo mục tỉặu, nhiệm vụ được trung ương bô sung. Đôi với các dự án, công trình thủọq.nguon von các
Chương trình mục tiêu Quôc, Hội đông nhản dân tỉnh thống nhẩt giao ủy ban nhân dân tỉnh triên khai thực hiện khỉ đủ thủ tục theo quy định).
Điều 2
Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển cân đối ngân sách địa phương năm 2014 (Phụ ỉục số 3 đỉnh kèm):
1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương:’455.850 triệu đồng. Trong đó, đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất khi có nguồn thu: 115.900 triệu đồng.
2. Nguồn xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách): 62.000 triệu đồng.
Điều 3
Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh nguồn ngân sách địa phương năm 2014: 1.815.580 triệu đồng (Phụ lục số 4 đính kèm):
1. Chi ngân sách tỉnh: 1.719.929 triệu đồng.
Bao gồm:
Chi cân đối ngân sách tỉnh: 1.455.049 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triên 225.077 triệu đồng, chi thường xuyên 1.184.951 triệu đồng, dự phòng: 40.0 triệu đồng.
Chi nguồn thu xổ số kiến thiết, thu tiền quyền sử dụng rùng quản lý qua ngân sách: 121.550 triệu đồng.
Chi nguồn thu học phí, viện phí quản lý qua ngân sách: 143.330 triệu đồng.
2. Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện: 95.651 triệu đồng. Trong đó, chi nguồn xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 10.450 triệu đồng.
Điều 4
Bố sung từ nguồn ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2014: 1.493.623 triệu đồng (Phụ lục số 5 đính kèm):
Bao gồm:
Bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định: 908.144 triệu đồng.
Bổ sung thực hiện tiền lương: 489.818 triệu đồng.
Bổ sung nhiệm vụ cụ thể từ nguồn NS cấp tỉnh: 95.651 triệu đồng.
Trong đổ: Từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 10.450 triệu đồng.
Điều 5 . Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua./.