QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V kỳ họp thứ 4 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2012;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1
Nay điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau: (Biểu số 1)
1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương là: 1.068.726 tỷ. Bao gồm:
Nguồn ngân sách trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2011 là: 339.300 tỷ.
Nguồn ngân sách trung ương bổ sung chi chương trình mục tiêu là: 68.195 tỷ.
Nguồn thu vay vốn tín dụng: 20.000 tỷ.
Nguồn kết dư ngân sách năm 2011 chuyển sang: 394.961 tỷ.
Nguồn dự kiến tăng thu năm 2012 là: 46.270 tỷ.
Nguồn sử dụng quỹ dự trữ tài chính: 200.000 tỷ.
2. Điều chỉnh tăng chi ngân sách địa phương là: 1.068.726 tỷ. Bao gồm:
Bổ sung chi đầu tư phát triển là (chiếm 75% số tăng chi): 802.210 tỷ. Gồm:
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản : 485,169 tỷ.
Trong đó: Chi xây dựng cơ bản bố trí mới : 190.000 tỷ.
Chi hoàn ứng vốn xây dựng cơ bản : 295.169 tỷ.
+ Chi hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân : 10.000 tỷ.
+ Thưởng vượt thu năm 2011 cho cấp huyện là : 153.368 tỷ.
Chi tiết theo Biểu số 2.
+ Chi cấp lại cho ngân sách thành phố Vũng Tàu số vượt dự toán thu năm 2011 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 có tính đến 2020 là: 133.673 tỷ.
+ Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng) là: 20.000 tỷ
Bổ sung chi thường xuyên là (chiếm 25% số tăng chi): 266.516 tỷ. Gồm:
+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án : 117.303 tỷ.
+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội : 10.585 tỷ.
+ Bổ sung chi quản lý hành chính : 26.719 tỷ.
+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo : 21.479 tỷ.
+ Bổ sung chi sự nghiệp y tế : 9.500 tỷ.
+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế : 67.847 tỷ.
+ Bổ sung chi sự nghiệp khoa học, công nghệ : 1.219 tỷ.
+ Bổ sung chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình : 6.700 tỷ.
+ Bổ sung chi sự nghiệp văn hóa thông tin : 5.164 tỷ.
(Chi tiết các lĩnh vực theo Biểu số 3)
Điều 2
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Minh Sanh
Biểu số 1
Biểu tổng hợp cân đối thu - chi bổ sung 6 tháng cuối năm 2012
Đơn vị tính: triệu đồng
Stt
Nội dung
Số tiền
A
Phần thu
Phần chi
Chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng)
Chương trình mục tiêu, chương trình đề án của tỉnh
Chương trình quan trắc môi trường
Chương trình mục tiêu quốc gia